Results 1 to 4 of 4

Thread: Hàng về trước, hóa đơn về sau có thể cùng tháng hoặc khác tháng.

  1. #1
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    FTS/PNV
    Age
    32
    Posts
    24
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 9 Posts

    Hàng về trước, hóa đơn về sau có thể cùng tháng hoặc khác tháng.

    Hàng về trước, hóa đơn về sau có thể cùng tháng hoặc khác tháng thì cách xử lý, hạch toán trong phần mềm như thế nào?

  2. #2
    Join Date
    Nov 2004
    Location
    FTS/PNV
    Age
    32
    Posts
    24
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 9 Posts
    Trường hợp 1:Phiếu nhập có số lượng, giá đúng giống hóa đơn sau này nhập về luôn thì


    - Lúc đầu làm phiếu nhập mua ghi nhận công nơ theo tiền hàng.


    - Khi hóa đơn về làm phiếu kế toán định khoản phần thuế và khai báo hóa đơn thuế đầu vào để lên báo cáo thuế.

    Trường hợp nếu có hóa đơn chi phí vận chuyển về cho phiếu nhập mua này thì chọn phân bổ chi phí cho phiếu nhập mua. // Nếu có xuất kho các hàng này đi bán trong tháng trước rồi thì giá vốn của hàng hóa tháng trước là thiếu khoảng chi phí này (nếu hóa đơn chi phí về ở tháng sau)


    Trường hợp 2: phiếu nhập chưa có giá/ giá chưa chính xác, số lượng giống/ số lượng khác so với hóa đơn về sau hoặc một hóa đơn có thể xuất cho nhiều lần nhập trước đây


    - Lúc đầu làm phiếu nhập kho theo giá tạm, treo công nợ theo tiền hàng (hoặc chỉ nhập số lượng thôi-chưa treo công nợ luôn)


    - Khi nhận hóa đơn làm phiếu nhập mua hàng, số lượng =0, tiền khác 0 để bổ sung thêm chi phí cho phần kho (căn cứ theo số lượng, giá chênh lệch giữa các phiếu nhập tương ứng và hóa đơn đó) để treo thêm công nợ . Phần định khoản thuế làm riêng ở phiếu kế toán và cập nhật thông tin hóa đơn đầu vào luôn.


    Nếu có hóa đơn chi phí vận chuyển về cho trường hợp này thì:


    + Nếu chỉ có 1 phiếu nhập mua (và giá khác với giá so với trên hóa đơn) thì làm phiếu nhập chi phí mua hàng phân bổ cho phiếu nhập mua này. (tiêu thức phân bổ chi phí theo số lượng nhập thì phân bổ cho phiếu nhập mua là ok, nhưng nếu phân bổ theo tiền thì chưa phân bổ được phải làm phiếu tính chi phí phân bổ tay và làm phiếu nhập mua với các CL =0 tiền là tiền CP phân bổ cho từng mặt hàng)

    + Nếu có nhiều phiếu nhập thì phần chi phí này phải làm phiếu nhập mua với các mã hàng, số lượng =0, và tiền CP (tiền CP là tiền tự tính toán bên ngoài để gõ vào) (tiêu thức phân bổ chi phí này tùy người dùng quyết định theo số lượng hoặc theo tiền hàng làm bên ngoài sau đó nhập vào phần mềm)


    Nếu tháng trước có xuất kho rồi thì phần giá xuất tam chưa đúng, kế toán phải tự xác định phần chênh lệch xuất thêm giá trị qua chi phí hoặc nếu tính giá TB thì phần chi phí lệch này sẽ nằm trong giá vốn của hàng còn tồn.
    Last edited by linhltd; 15/04/2010 at 13:40.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to linhltd For This Useful Post:

    nguyenlan (16/06/2013)

  4. #3
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Công ty mình dùng fast 10.0, trong trường hợp hàng về trước, tháng sau hóa đơn mới về mình cũng làm phiếu nhập mua ghi nhận công nơ theo tiền hàng. Khi hóa đơn về làm phiếu kế toán định khoản phần thuế và khai báo hóa đơn thuế đầu vào để lên báo cáo thuế.

    Nhưng khi thanh toán nợ qua ngân hàng minh muốn chi tiết theo hóa đơn, thì hóa đơn ở phiếu kế toán này không hiện trong danh sách "Phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn". vậy thì phải làm sao? Mong mọi người giúp!
    Last edited by hoabay85; 17/02/2012 at 14:07.

  5. #4
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    349
    Thanks
    7
    Thanked 149 Times in 137 Posts
    Chào bạn, bạn xem trường hợp 2 phía trên để tham khảo nhé.

  6. The Following User Says Thank You to lienpt For This Useful Post:

    huongltt (22/02/2012)

Similar Threads

  1. Replies: 7
    Last Post: 23/02/2012, 08:26
  2. Replies: 3
    Last Post: 16/11/2011, 08:15
  3. Số phân bổ hàng thang lệch?
    By MrPhan in forum Kế toán công cụ dụng cụ
    Replies: 3
    Last Post: 24/03/2011, 13:34
  4. Chi phí khấu hao tháng trước = tháng sau?
    By danthanh in forum Kế toán tài sản cố định
    Replies: 1
    Last Post: 22/02/2011, 09:11
  5. Trường hợp số dư cuối tháng trước lệch so với đầu tháng sau
    By tampt in forum Các lỗi chung, thường gặp
    Replies: 1
    Last Post: 29/04/2010, 09:17

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •