Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: bảng cân đối số phát sinh cân, nhưng bảng cân đối tài khoản lệch

  1. #1
    junnie288108's Avatar
    junnie288108 Guest

    bảng cân đối số phát sinh cân, nhưng bảng cân đối tài khoản lệch

    Cho mình hỏi trong trường hợp BCĐSPS cân,mà bảng cân đối kế toán lệch,vậy phải xử lý nhưu thế nào ?Mình đang sử dụng phần mềm Fast Accounting 10.0

  2. #2
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Bạn có thể chạy chức năng Kiểm tra số liệu khi báo cáo sai lệch, chương trình sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết các thông tin có thể dẫn đến Bảng CDKT bị lệch, đường dẫn: Hệ thống/ Quản lý số liệu/ Kiểm tra số liệu khi báo cáo sai lệch: bạn chọn bảng cân đối kế toán để thực hiện kiểm tra
    Bạn có thể tham khảo thêm một số nguyên nhân dẫn đến bảng cân đối kế toán ko cân tại đây: http://fast.com.vn/diendan/showthread.php?t=48

  3. #3
    junnie288108's Avatar
    junnie288108 Guest
    Mình làm như bạn hướng dẫn, thì thấy 2 lỗi:lỗi ở bút toán liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp,có phải trường hợp này xảy ra khi tài khoản 3389, bhtn chưa được cập nhật trong hệ thống tài khoản không?( ý mình là : mình đã thêm tài khoảnn ày vào hệ thống TK, nhưng ko hiểu là khi nhảy vào BCĐKT thì TK này có được liệt kê vào mục 319 ( Tổng sư có TK 338 ,138 không?,vì đây là tài khoản mới từ năm 2009, mình mua phần mềm cũng từ năm 09 ) Vậy mình khắc phục lỗi này thế nào, xin chỉ dẫn giùm.
    Last edited by junnie288108; 15/12/2010 at 17:45.

  4. #4
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Quote Originally Posted by junnie288108 View Post
    Mình làm như bạn hướng dẫn, thì thấy 2 lỗi:lỗi ở bút toán liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp,có phải trường hợp này xảy ra khi tài khoản 3389, bhtn chưa được cập nhật trong hệ thống tài khoản không?( ý mình là : mình đã thêm tài khoảnn ày vào hệ thống TK, nhưng ko hiểu là khi nhảy vào BCĐKT thì TK này có được liệt kê vào mục 319 ( Tổng sư có TK 338 ,138 không?,vì đây là tài khoản mới từ năm 2009, mình mua phần mềm cũng từ năm 09 ) Vậy mình khắc phục lỗi này thế nào, xin chỉ dẫn giùm.



    Bạn phải thêm chỉ tiêu vào bảng cân đối kế toán, bằng cách vào bảng cân đối kế toán ở điều kiện lọc, bạn kích chọn Tạo mẫu báo cáo, rồi chọn mẫu và kích Sửa để vào thêm chỉ tiêu:

    - Khai báo thêm mã số 31I – Phải trả, phải nộp khác
    + Số thứ tự: 107
    +
    Mã số: 31I
    + Chỉ tiêu: Phải trả & phải nộp khác (3389)
    + Tên tiếng anh: Other payable and receivable (3389)
    +
    In: 0 – Không in
    + Kiểu chữ: 0 – Không đậm
    + Phân loại: 2 – Nguồn vốn
    + Ngoại bảng: 0 – Trong bảng
    + Cách tính: chọn 1 – Tính theo số dư tài khoản
    + Tài khoản: 3389
    + Lấy chi tiết một vế của các đối tượng công nợ: 0 – Không

    - Tại Mã số 319 – Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
    + Sửa lại dòng công thức tính 319 – Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
    + Công thức: 31A+31B+31C+31D+31E+31F+31G+31H+31I

  5. #5
    junnie288108's Avatar
    junnie288108 Guest
    Bạn có thể chỉ dẫn cho mình cách vào bàng cân đối kế toán để chỉnh sửa,từ lúc đăng nhập vào chương trình được không?Mình chưa rành về bước này .

  6. #6
    junnie288108's Avatar
    junnie288108 Guest
    Mình đã vào BCĐKT. vào mục sửa và làm theo h dẫn của bạn, nhưng vẫn thấy báo lỗi BCĐ không cân

  7. #7
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Quote Originally Posted by junnie288108 View Post
    Mình đã vào BCĐKT. vào mục sửa và làm theo h dẫn của bạn, nhưng vẫn thấy báo lỗi BCĐ không cân
    Bạn in Bảng cân đối phát sinh các tài khoản ra và so sánh các tk với các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán xem bị lệch ở chỉ tiêu nào, còn thiếu ở chỉ tiêu nào, nếu thiếu thì bạn lại thêm chỉ tiêu

  8. #8
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Của mình ở BCĐKT cũng không thấy số liệu của TK 3389, mình đã vào các bước như bạn hướng dẫn, nhưng mình thấy ở STT 107 đã có mã số 31G - phải trả, phải nộp khác (TK3387) rồi, thế bây giờ mình lại khai báo TK 3389 với mã 31I cũng vào STT 107 thì TK 3387 có bị mất đi không bạn, có ảnh hưởng gì không.

  9. #9
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    BCĐKT của mình không thấy có mã số 31H, vì vậy ở dòng công thức của mã số 319 chỉ thấy cộng đến 31G mà không thấy có 31H, cho mình hỏi mã số 31H là tài khoản nào, cách khắc phục như thế nào?

  10. #10
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Quote Originally Posted by hienhn View Post
    Của mình ở BCĐKT cũng không thấy số liệu của TK 3389, mình đã vào các bước như bạn hướng dẫn, nhưng mình thấy ở STT 107 đã có mã số 31G - phải trả, phải nộp khác (TK3387) rồi, thế bây giờ mình lại khai báo TK 3389 với mã 31I cũng vào STT 107 thì TK 3387 có bị mất đi không bạn, có ảnh hưởng gì không.
    Ko mất đi bạn ạ, khi bạn thêm mã số của chỉ tiêu này nếu nằm trong chỉ tiêu lớn thì ở chỉ tiêu tổng cộng bạn phải khai báo thêm công thức cho nó

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 02/07/2012, 08:57
  2. in bảng cân đối phat sinh tài khoản rút gọn
    By tongquagtuyen in forum Kế toán tổng hợp
    Replies: 1
    Last Post: 20/05/2011, 14:56
  3. Replies: 1
    Last Post: 04/01/2011, 08:53
  4. kê khai hóa đơn VAT làm lệch bảng cân đối số phát sinh
    By junnie288108 in forum Kế toán tổng hợp
    Replies: 3
    Last Post: 28/07/2010, 11:12
  5. Replies: 1
    Last Post: 05/04/2010, 16:59

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •