Results 1 to 10 of 10

Thread: Hỏi: Tiền tạm ứng và công nợ phải trả

  1. #1
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts

    Hỏi: Tiền tạm ứng và công nợ phải trả

    Câu hỏi của bạn Santa Maria: http://www.webketoan.vn/forum/f81/ho...ra-110264.html

    Anh chị cho em hỏi :
    Khi tạm ứng cho nhân viên thì mình vào phần hành nào trong Fast ?
    Khi nhân viên tạm ứng đó mua hàng về có Hoá đơn thì hạch toán vào n~ phần hành nào ạ?
    Trên phần mềm có chạy số tiền cần phải hoàn ứng hoặc chi tiếp nếu tiền tạm ứng thừa hay thiếu ko ạ.
    Nếu thừa tiền thì hachj toán tiếp vào đâu ? Thiếu tiền ???
    Em chưa được rõ lắm mong anh chị chỉ giúp em . Em cảm ơn rất nhiều ạ .

  2. #2
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Khi tạm ứng tiền cho nhân viên thì bạn vào phiếu chi tiền mặt, chi tiền tạm ứng cho nhân viên
    Khi hàng về có hóa đơn bạn vào Phiếu nhập mua hàng hạch toán
    Phần tiền tạm ứng thừa hoặc thiếu bạn phải tự hạch toán, nếu thừa thì bạn làm phiếu thu thu lại, còn phần thiếu thì bạn làm phiếu chi để chi tiếp số tiền còn thiếu

  3. #3
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    108
    Thanks
    11
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Cho mình hỏi một chút về thanh toán tiền tạm ứng. lần trước mình đã cop lại câu trả lời của nvfast trả lời về thanh toán tiền tạm ứng là khi hàng về cũng có thể nhập cả ở phiếu nhập mua và nhập cả vào phiếu thanh toán tiền tạm ứng và phải khai TK 141 là tài khoản khử trùng thì khi đó phần mềm sẽ tự động bỏ đi cặp định khoản ở phiếu nhập mua. mình cũng nhập 2 phiếu đó và đã khai báo TK 141 là TK khử trùng nhưng khi nhập xong cả 2 phiếu là phiếu nhập mua và phiếu thanh toán tạm ứng đều định khoản Có TK 141, sau đó quay ra vào bảng kê chứng từ và sổ cái lại không thấy hiện lên định khoản thanh toán tiền tạm ứng đó. Trường hợp này phải xử lý như thế nào để khi nhập cả 2 phiếu vẫn được.

  4. #4
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    FRD3
    Posts
    1,020
    Thanks
    5
    Thanked 98 Times in 89 Posts
    Nếu bạn khai báo tk141 là tk khử trùng thì bạn nhập cả 2 chứng từ phiếu nhập mua hàng và phiếu thanh toán tạm ứng, thì khi đó trên sổ cái chỉ có bút toán hạch toán ghi có tk141 trên phiếu thanh toán tạm ứng thôi, còn trên phiếu nhập mua thì ko lưu vào sổ

  5. #5
    honda_kaka's Avatar
    honda_kaka Guest
    cho em hỏi : nếu nhân viên mua NVL có phiếu nhập kho nhưng tiền tạm ứng để mua lại k đủ thì trong phiếu nhập mua hàng phải điền thế nào? tk có ý.......
    e cảm ơn trc
    Last edited by honda_kaka; 22/09/2011 at 21:46.

  6. #6
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    Quote Originally Posted by honda_kaka View Post
    cho em hỏi : nếu nhân viên mua NVL có phiếu nhập kho nhưng tiền tạm ứng để mua lại k đủ thì trong phiếu nhập mua hàng phải điền thế nào? tk có ý.......
    e cảm ơn trc
    Ở phiếu nhập mua hàng, nhập bình thường tài khoản có là 331.

  7. #7
    honda_kaka's Avatar
    honda_kaka Guest
    có thể ghi có tk 141 k chị
    e đã xem 1 người giải rồi nhưng vì nhanh quá e k nhớ hết dc
    nhưng vì nhân viên đi mua hàng của mình trả tiền ngay nên hình như k cho qua 331
    giúp e với...thaks

  8. #8
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    FRD2/FA
    Age
    32
    Posts
    621
    Thanks
    10
    Thanked 130 Times in 115 Posts
    Quote Originally Posted by honda_kaka View Post
    có thể ghi có tk 141 k chị
    e đã xem 1 người giải rồi nhưng vì nhanh quá e k nhớ hết dc
    nhưng vì nhân viên đi mua hàng của mình trả tiền ngay nên hình như k cho qua 331
    giúp e với...thaks
    Vẫn nhập được tk141
    Nếu bạn khai báo tk141 là tk khử trùng thì bạn nhập cả 2 chứng từ phiếu nhập mua hàng và phiếu thanh toán tạm ứng, thì khi đó trên sổ cái chỉ có bút toán hạch toán ghi có tk141 trên phiếu thanh toán tạm ứng thôi, còn trên phiếu nhập mua thì ko lưu vào sổ

  9. #9
    honda_kaka's Avatar
    honda_kaka Guest
    chị ơi nv này làm như nào ạ
    nhận hóa đơn....sơ ri..... ngày... tiền điện của tháng là 4.400.000, thuế GTGT400.000
    phân bổ cho các đối tượng sử dụng
    BPSX 2tr BPBH 1tr BPQLDN 1tr
    nv2 là
    sau 10 ngày so với hóa đơn , đơn vị nhận dc giấy báo Nợ của NH về khoản tiền nợ cho công ty điện lực
    đơn vị tính T' gtgt theo pp khấu trừ
    e mới học nên chẳng biết j cả giúp e với
    Last edited by honda_kaka; 19/10/2011 at 15:16.

  10. #10
    honda_kaka's Avatar
    honda_kaka Guest
    cho e hỏi là khi thanh toán tiền hàng cho ng bán bằng TGNH dc hưởng chiết khấu thanh toán thì làm thế nào ạ
    trong giấy báo Nợ e k biết điền số tiền dc chiết khấu vào đâu cả...
    giúp e với....thaks

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 02/11/2011, 08:29
  2. theo dõi thời hạn công nợ phải trả?
    By Mclaren_f1 in forum Fast Business (ERP)
    Replies: 0
    Last Post: 19/08/2011, 10:29
  3. Replies: 3
    Last Post: 13/04/2011, 09:23
  4. theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo hợp đồng
    By hattieu in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
    Replies: 1
    Last Post: 12/08/2010, 09:33
  5. Replies: 1
    Last Post: 10/06/2010, 09:32

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •